Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1115 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
1.920,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. |
1.920,50 |
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10/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. |
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1.920,50 |
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10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008594
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2017
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 |
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1.920,50 |
TOTAL |
1.920,50 |
1.920,50 |
1.920,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.