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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1158 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. 0,00 372,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. 372,30
22/03/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA MUNICIPAL. 372,30
18/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008649 PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2017 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642 372,30
TOTAL 372,30 372,30 372,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.