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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1258 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA. 0,00 200,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA. 200,84
22/03/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA. 200,84
17/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005603 PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056 200,84
TOTAL 200,84 200,84 200,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.