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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1299 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃOI DE CURSOS. 0,00 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃOI DE CURSOS. 205,00
28/03/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃOI DE CURSOS. 205,00
12/04/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.