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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1326 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0,00 13.467,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 13.467,95
28/03/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 13.467,95
04/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000108, 000109 PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2017 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 13.467,95
TOTAL 13.467,95 13.467,95 13.467,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.