Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
29/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
474,00 |
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29/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
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474,00 |
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29/03/2017 |
recurso errado |
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-474,00 |
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29/03/2017 |
empenhado em recurso errado |
-474,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.