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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANTOS GOMES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA E NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA E NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ. 2.000,00
02/01/2017 LIQUIDADO NESTA DATA 2.000,00
20/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002233, 002234 PAGTO. REF. EMPENHO 143/2017 SANTOS GOMES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 7644 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.