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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1464 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 0,00 883,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 883,20
03/04/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 883,20
02/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008712 PAGTO. REF. EMPENHO 1464/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 883,20
TOTAL 883,20 883,20 883,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.