Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE FILTROS VEICULOTRANSIT IVA2813 DA SECRETARIA DE SAUDE |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE FILTROS VEICULOTRANSIT IVA2813 DA SECRETARIA DE SAUDE |
440,00 |
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03/04/2017 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE FILTROS VEICULOTRANSIT IVA2813 DA SECRETARIA DE SAUDE |
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440,00 |
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17/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2017
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.