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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1471 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO BOMBA ELETRICA VEICULO TRANSITPLACA IVA2813 DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO BOMBA ELETRICA VEICULO TRANSITPLACA IVA2813 DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 325,00
03/04/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOCORRO BOMBA ELETRICA VEICULO TRANSITPLACA IVA2813 DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 325,00
17/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2017 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 325,00
TOTAL 325,00 325,00 325,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.