Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1503 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 44/2017 |
0,00 |
630,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 44/2017 |
630,68 |
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06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 44/2017 |
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630,68 |
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20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008766
PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2017
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 |
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630,68 |
TOTAL |
630,68 |
630,68 |
630,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.