Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PINHEIROPAR-IND. COM. E EXP. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE ENGRAXADEIRA PNEUMATICA E GRAXA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
0,00 |
2.178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE ENGRAXADEIRA PNEUMATICA E GRAXA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.178,00 |
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06/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE ENGRAXADEIRA PNEUMATICA E GRAXA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
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2.178,00 |
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10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008773
PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2017
PINHEIROPAR-IND. COM. E EXP. LTDA - 4396 |
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2.178,00 |
TOTAL |
2.178,00 |
2.178,00 |
2.178,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.