Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.040,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.040,20 |
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02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.040,20 |
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01/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005464
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2017
DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 |
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1.040,20 |
TOTAL |
1.040,20 |
1.040,20 |
1.040,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.