Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1619 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO |
0,00 |
452,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO |
452,19 |
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20/04/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO |
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452,19 |
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10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008794
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2017 - REF. MAIO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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95,19 |
09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008915
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2017 - REF. MAIO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009078
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2017 - REF. JUNHO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
13/09/2017 |
empenho a maior |
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-119,00 |
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13/09/2017 |
empenho a maior |
-119,00 |
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TOTAL |
333,19 |
333,19 |
333,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.