Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1637 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE FIBRA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE FIBRA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1.360,00 |
|
|
24/04/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESCADA DE FIBRA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
1.360,00 |
|
23/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008808
PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2017
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
|
|
1.360,00 |
TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.