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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1647 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 0,00 2.674,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 2.674,47
24/04/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 2.674,47
27/12/2017 EMPENHADO ERRONEAMENTE -2.674,47
27/12/2017 EMPENHADO ERRONEAMENTE -2.674,47
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.