Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM GERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
2.101,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM GERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
2.101,00 |
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24/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL EM GERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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2.101,00 |
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20/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2017
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158 |
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2.101,00 |
TOTAL |
2.101,00 |
2.101,00 |
2.101,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.