O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RENATO KOZAK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1711 Data de lançamento: 26/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicações oficiais e de divulgação de interesse da administração municipal e cobertura em eventos em jornal de veiculação regional em edições semanais. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2017 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicações oficiais e de divulgação de interesse da administração municipal e cobertura em eventos em jornal de veiculação regional em edições semanais. 10.000,00
26/04/2017 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de publicações oficiais e de divulgação de interesse da administração municipal e cobertura em eventos em jornal de veiculação regional em edições semanais. 10.000,00
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008798 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF. ABRIL/2017 RENATO KOZAK - ME - 326 1.300,00
25/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008939 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF. MAIO/2017 RENATO KOZAK - ME - 326 1.300,00
08/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF.JUNHO 2017 1.300,00
13/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF. JULHO/2017 RENATO KOZAK - ME - 326 1.300,00
22/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 RENATO KOZAK - ME - 326 900,00
22/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF. OUTUBRO/2017 RENATO KOZAK - ME - 326 1.300,00
22/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF. SETEMBRO/2017 RENATO KOZAK - ME - 326 1.300,00
22/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017 - REF. AGOSTO/2017 RENATO KOZAK - ME - 326 1.300,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.