Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GLAICON LUIS FORTES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. |
0,00 |
10.231,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. |
10.231,64 |
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27/04/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. |
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10.231,64 |
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09/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00124, 00125
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2017
GLAICON LUIS FORTES & CIA LTDA - 8717 |
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10.231,64 |
TOTAL |
10.231,64 |
10.231,64 |
10.231,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.