Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1809 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DE REDE DE AGUA NA SALA MULTIFUNCIONAL. |
0,00 |
615,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DE REDE DE AGUA NA SALA MULTIFUNCIONAL. |
615,70 |
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02/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DE REDE DE AGUA NA SALA MULTIFUNCIONAL. |
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615,70 |
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24/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008888
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2017
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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615,70 |
TOTAL |
615,70 |
615,70 |
615,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.