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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1809 Data de lançamento: 02/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DE REDE DE AGUA NA SALA MULTIFUNCIONAL. 0,00 615,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DE REDE DE AGUA NA SALA MULTIFUNCIONAL. 615,70
02/05/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DE REDE DE AGUA NA SALA MULTIFUNCIONAL. 615,70
24/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008888 PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 615,70
TOTAL 615,70 615,70 615,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.