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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1859 Data de lançamento: 10/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 VIAGENS UMA A PASSO FUNDO E OUTRA A FREDERICO PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. 0,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 VIAGENS UMA A PASSO FUNDO E OUTRA A FREDERICO PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. 760,00
10/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 VIAGENS UMA A PASSO FUNDO E OUTRA A FREDERICO PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. 760,00
05/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005728 PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2017 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.