Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDIMARA ZANELLA DA SILVA 02609807066 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1861 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, REPORTAGEM ALUSIVA AO DIAS DAS MAES ESCOLA MUNICIPAL EMEI. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, REPORTAGEM ALUSIVA AO DIAS DAS MAES ESCOLA MUNICIPAL EMEI. |
500,00 |
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10/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS E REGISTRO FOTOGRAFICO, REPORTAGEM ALUSIVA AO DIAS DAS MAES ESCOLA MUNICIPAL EMEI. |
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500,00 |
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01/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008918
PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2017
SIDIMARA ZANELLA DA SILVA 02609807066 - 8322 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.