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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070

Dados do Empenho
Número do empenho: 1872 Data de lançamento: 10/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE PNEUS E LAVAGEM VEICULOS DA SECRETARIA. 0,00 4.021,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE PNEUS E LAVAGEM VEICULOS DA SECRETARIA. 4.021,00
10/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE PNEUS E LAVAGEM VEICULOS DA SECRETARIA. 4.021,00
23/05/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2017 - REF. MAIO/2017 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 2.620,63
20/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008910 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1872/2017 - REF. MAIO/2017 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 1.400,37
TOTAL 4.021,00 4.021,00 4.021,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.