Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GLAICON LUIS FORTES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1903 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
EXTENSAO RURAL E MANUT.ESCRIT. DA EMATER |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A VIAGEM PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EMATER, SICREDI PARA PRODUTORES DE SUINOS DE SAGRADA FAMILIA A TAQUARUÇU DO SUL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2017 |
VALOR REFERENTE A VIAGEM PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EMATER, SICREDI PARA PRODUTORES DE SUINOS DE SAGRADA FAMILIA A TAQUARUÇU DO SUL. |
600,00 |
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11/05/2017 |
VALOR REFERENTE A VIAGEM PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EMATER, SICREDI PARA PRODUTORES DE SUINOS DE SAGRADA FAMILIA A TAQUARUÇU DO SUL. |
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600,00 |
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20/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008912
PAGTO. REF. EMPENHO 1903/2017
GLAICON LUIS FORTES & CIA LTDA - 8717 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.