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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARGARETE MARAFON DURANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2115 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÓDULO I, EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2017. 0,00 541,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÓDULO I, EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2017. 541,67
22/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÓDULO I, EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2017. 541,67
05/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008951 PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2017 MARGARETE MARAFON DURANTI - 4510 541,67
TOTAL 541,67 541,67 541,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.