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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2119 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALMOÇO EM DIA DE CURSOS. 0,00 145,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALMOÇO EM DIA DE CURSOS. 145,83
22/05/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALMOÇO EM DIA DE CURSOS. 145,83
29/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008953 PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056 145,83
TOTAL 145,83 145,83 145,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.