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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA FAZER FICHA VACINAÇÃO, RECEITUARIO SIMPLES, FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL E LIVRO PONTO. 0,00 1.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA FAZER FICHA VACINAÇÃO, RECEITUARIO SIMPLES, FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL E LIVRO PONTO. 1.270,00
22/05/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA FAZER FICHA VACINAÇÃO, RECEITUARIO SIMPLES, FICHAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL E LIVRO PONTO. 1.270,00
03/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005793 PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2017 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 1.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.