Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO TRATOR SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
5.443,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO TRATOR SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
5.443,50 |
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22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO TRATOR SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
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5.443,50 |
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09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008996
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2017 - REF. JUNHO/2017
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352
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1.814,50 |
10/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008997
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2017 - REF. JUNHO/2017
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352
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1.814,50 |
10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008998
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2017 - REF. JUNHO/2017
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352
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1.814,50 |
TOTAL |
5.443,50 |
5.443,50 |
5.443,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.