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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO VEICULO VOYAGE IXS6328 0,00 712,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO VEICULO VOYAGE IXS6328 712,62
22/05/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO VEICULO VOYAGE IXS6328 712,62
30/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002375 PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2017 HOLANDA VEICULOS LTDA - 278 712,62
TOTAL 712,62 712,62 712,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.