Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANGELICA CHIUZA VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2164 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTLIZADOS EM ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. |
0,00 |
894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTLIZADOS EM ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. |
894,00 |
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22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTLIZADOS EM ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. |
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894,00 |
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09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850348
PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2017
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 |
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894,00 |
TOTAL |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.