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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2178 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. 0,00 2.252,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. 2.252,12
22/05/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. 2.252,12
28/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00900 PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2017 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 2.252,12
TOTAL 2.252,12 2.252,12 2.252,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.