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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 26/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 1.034,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.034,00
26/05/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.034,00
10/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009020 PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2017 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158 1.034,00
TOTAL 1.034,00 1.034,00 1.034,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.