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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA. 0,00 1.428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA. 1.428,00
02/01/2017 LIQUIDADO NESTA DATA 1.428,00
30/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002243 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. 12-2016 129,37
03/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002258 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. JANEIRO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 119,00
10/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. MARÇO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 119,00
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. MAIO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 119,00
09/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002361 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. MAIO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 119,00
10/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. JUNHO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 119,00
10/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. JULHO/2017 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 119,00
30/12/2020 Anular nesta data -584,63
30/12/2020 Anular nesta data -584,63
TOTAL 843,37 843,37 843,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.