Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA. |
1.428,00 |
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02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.428,00 |
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30/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002243
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. 12-2016
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129,37 |
03/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002258
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. JANEIRO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002333
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. MARÇO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002398
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. MAIO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002361
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. MAIO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2434
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. JUNHO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002464
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2017 - REF. JULHO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
30/12/2020 |
Anular nesta data |
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-584,63 |
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30/12/2020 |
Anular nesta data |
-584,63 |
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TOTAL |
843,37 |
843,37 |
843,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.