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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Data de lançamento: 26/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE REATOR ELETROCICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 0,00 398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE REATOR ELETROCICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 398,00
26/05/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE REATOR ELETROCICO PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 398,00
31/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009017 PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 398,00
TOTAL 398,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.