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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2221 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEWNTE PARA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. 0,00 227,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEWNTE PARA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. 227,00
29/05/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEWNTE PARA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. 227,00
10/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850349 PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2017 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158 227,00
TOTAL 227,00 227,00 227,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.