Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROGERIO BINELO ARDENGHY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIA DO DESAFIO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
277,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIA DO DESAFIO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
277,50 |
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29/05/2017 |
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIA DO DESAFIO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
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277,50 |
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31/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850351
PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2017
ROGERIO BINELO ARDENGHY - 7565 |
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277,50 |
TOTAL |
277,50 |
277,50 |
277,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.