Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SELSO SARTORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2247 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
700,00 |
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30/05/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
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700,00 |
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29/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009011
PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2017
SELSO SARTORI - 2043 |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.