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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2310 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Animal
Projeto / Atividade: INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXILIO PARA SUBISIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL NUMERO 1014/2013 E CONFORME PROCESSO N° 117/2017 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2016, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. 0,00 719,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA SUBISIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL NUMERO 1014/2013 E CONFORME PROCESSO N° 117/2017 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2016, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. 719,43
07/06/2017 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA SUBISIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL NUMERO 1014/2013 E CONFORME PROCESSO N° 117/2017 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2016, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. 719,43
14/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 60,00
29/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 131,55
28/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2017 - REF. MARÇO/2018 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 215,00
11/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2017 - REF. ABRIL/2018 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 312,88
TOTAL 719,43 719,43 719,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.