Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2357 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.355,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.355,45 |
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14/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
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1.355,45 |
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07/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00037467
PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2017
ANA PAULA GARAFINI - 8056 |
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1.355,45 |
TOTAL |
1.355,45 |
1.355,45 |
1.355,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.