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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELOIR MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A APAE DO MUNICIPIO. 0,00 489,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A APAE DO MUNICIPIO. 489,95
19/06/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A APAE DO MUNICIPIO. 489,95
25/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009095 PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2017 ELOIR MULLER - 8498 489,95
TOTAL 489,95 489,95 489,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.