Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2358 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A APAE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
489,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A APAE DO MUNICIPIO. |
489,95 |
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19/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A APAE DO MUNICIPIO. |
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489,95 |
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25/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009095
PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2017
ELOIR MULLER - 8498 |
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489,95 |
TOTAL |
489,95 |
489,95 |
489,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.