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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2469 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE UMA BATERIA VEICULO SIENA IUM 4438 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE UMA BATERIA VEICULO SIENA IUM 4438 260,00
20/06/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE UMA BATERIA VEICULO SIENA IUM 4438 260,00
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009090 PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2017 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.