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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM DIA DE CURSOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CRAS 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM DIA DE CURSOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CRAS 300,00
21/06/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM DIA DE CURSOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CRAS 300,00
13/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.