O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2522 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Sandra
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALOR FINANCEIRO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALOR FINANCEIRO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.000,00
21/06/2017 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALOR FINANCEIRO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.000,00
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2017 - REF. JUNHO/2017 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 1.000,00
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2017 - REF. JUNHO/2017 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 1.000,00
17/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005823 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2017 - REF. JUNHO/2017 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 1.000,00
17/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2017 - REF. JUNHO/2017 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 1.000,00
16/08/2017 cfe prestação de contas -6,75
16/08/2017 cfe prestação de contas -6,75
16/08/2017 cfe prestação de contas -6,75
TOTAL 3.993,25 3.993,25 3.993,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.