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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACIARA LUDKE PROBST GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2553 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 158,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 158,90
23/06/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSISTENCIA SOCIAL. 158,90
18/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009105 PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2017 JACIARA LUDKE PROBST GOMES - 8226 158,90
TOTAL 158,90 158,90 158,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.