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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO E SUSPENÇAÕ CAMINHÃO CARGO 2422 E SOCORRO RETRO NA LINHA ARDENGHI. 0,00 3.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO E SUSPENÇAÕ CAMINHÃO CARGO 2422 E SOCORRO RETRO NA LINHA ARDENGHI. 3.960,00
26/06/2017 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIO E SUSPENÇAÕ CAMINHÃO CARGO 2422 E SOCORRO RETRO NA LINHA ARDENGHI. 3.960,00
10/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009121, 009122 PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2017 IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207 3.960,00
TOTAL 3.960,00 3.960,00 3.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.