O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MECANICA PESADA MARICATO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2582 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de peças para máquinas pesadas e mão de obra especializada para manutenção, concerto e substituição das mesmas, conforme relação de itens adjudicados constantes da planilha, em anexo ao edital que deu origem ao certame e ao presente contrato. Carta Convite Nº. 07/2017 e Contrato Nº. 046/2017. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 Aquisição de peças para máquinas pesadas e mão de obra especializada para manutenção, concerto e substituição das mesmas, conforme relação de itens adjudicados constantes da planilha, em anexo ao edital que deu origem ao certame e ao presente contrato. Carta Convite Nº. 07/2017 e Contrato Nº. 046/2017. 10.000,00
26/06/2017 Aquisição de peças para máquinas pesadas e mão de obra especializada para manutenção, concerto e substituição das mesmas, conforme relação de itens adjudicados constantes da planilha, em anexo ao edital que deu origem ao certame e ao presente contrato. Carta Convite Nº. 07/2017 e Contrato Nº. 046/2017. 10.000,00
23/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001871 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2017 - REF. FEVEREIRO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 1.912,00
09/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2017 - REF. MARÇO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 1.000,00
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854368 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2017 - REF. MAIO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 6.000,00
10/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010119 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2017 - REF. JULHO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 1.088,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.