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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2634 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E USO DIÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE Nº. 1132, EM ANEXO. 0,00 861,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E USO DIÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE Nº. 1132, EM ANEXO. 861,25
03/07/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E USO DIÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE Nº. 1132, EM ANEXO. 861,25
18/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009207 PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2017 FORMATTO-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1158 861,25
TOTAL 861,25 861,25 861,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.