Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SANDRA MARA RIBAS BARBOZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
265 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 27 DE JANEIRO/2017 MOTIVO REGULARIZAR SICONV. |
0,00 |
203,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 27 DE JANEIRO/2017 MOTIVO REGULARIZAR SICONV. |
203,85 |
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02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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203,85 |
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26/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008219
PAGTO. REF. EMPENHO 265/2017
SANDRA MARA RIBAS BARBOZA - 2662 |
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203,85 |
TOTAL |
203,85 |
203,85 |
203,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.