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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TATIELI RODRIGUES ARDENGHI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2672 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - DPM. 0,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - DPM. 650,00
03/07/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - DPM. 650,00
14/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009080 PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2017 TATIELI RODRIGUES ARDENGHI - 8737 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.