Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2703 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR FERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO NUMERO 53/2014. |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2017 |
VALOR FERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO NUMERO 53/2014. |
2.300,00 |
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04/07/2017 |
VALOR FERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO NUMERO 53/2014. |
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2.300,00 |
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04/07/2017 |
EMPENHADO ERRONEAMENTE |
|
-300,00 |
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04/07/2017 |
EMPENHADO ERRONEAMENTE |
-300,00 |
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18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002459
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2017 - REF. JULHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.092,45 |
18/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002512
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2017 - REF. AGOSTO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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854,44 |
17/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002580
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2017 - REF. SETEMBRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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53,11 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.